出审计报告的公司联系方式

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出具审计报告的公司联系方式:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对元泰数码2023年度财务报表出具了带有一段与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告(鹏盛等会说但若公司关联方资金未全部归还,公司及相关责任人员仍面临被公司控股股东采取自律监管措施及行政处罚的风险,

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公司2023年度内部控制审计报告被审计机构出具否定意见,导致股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,股票简称由“富通信息”变更为“ST富通”。此外,控股股东浙江富通科技集团有限公司持有的公司股份被司法冻结,数量为144,037,223股,占公司总股本的11.92%。公司稍后将介绍相关事宜。

请问贵公司的经营活动现金流量和财务费用为何全部折算为现金流量?我认为其他公司不会这样做。公司回复:公司严格执行企业会计准则,按照国家统一会计制度编制财务报告。所有交易均按照企业会计准则进行会计处理。审计机构为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。我会告诉你。

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据金融行业5月8日消息,有投资者在互动平台向电力研究院询问:您好,请问公告中贵公司的年度审计费用在哪里可以看到?

我突然得知我的公司是ST上市的。贵公司对此事的实施是否合法合规,是否符合相关信息披露流程?请问谁对投资你们公司的投资者的切身利益负责?请董事会秘书向无限极董事会转达,给投资者一个明确的解释!公司回应:公司2023年度内部控制审计报告由年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具,稍后讨论。

据金融行业5月7日消息,有投资者在互动平台询问*ST宜联:2024年4月30日年报能否正常披露?审计意见能否通过?公司回应:公司2023年年度报告已于2024年4月30日披露,年度审计会计师事务所对公司出具了无意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。建议投资者关注小发猫。

据金融行业5月6日消息,有投资者在互动平台询问ST科利达公司是否存在ST风险。公司回应:公司2023年度内部控制审计报告为负面意见,其他风险提示已落实。具体内容请参见公司于2024年4月30日在上交所网站发布的关于实施其他风险警示及停牌的公告(公告编号:2024-031)。

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据金融行业5月6日消息,有投资者在互动平台向ST久智提问:你们公司怎么能取消ST?我是否必须在明年提交年度报告才能申请?公司回应:按照规定,公司已解决和完善相关内部控制缺陷,提高内部控制管理水平。若审计机构对公司最近一期年度内部控制报告出具了标准无保留意见的审计报告,且无其他变化,则稍后推出。

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据财经消息,4月30日,广州港集团股份有限公司公布2023年度审计报告。报告显示,公司2023年度所得税费用为537,537,894.37元,比上年566,880,612.46元减少。报告还指出,管理层有责任按照企业会计准则的规定编制财务报表以实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部财务报表!

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据财经消息,4月30日,江苏信用再担保集团有限公司公布2023年度审计报告。报告显示,2023年末,本集团存放于国家融资担保基金有限责任公司的其他应付款余额为58,834,851.84元,其他负债余额为11,792,825.57元。同时,集团以直接保险形式形成的或有负债金额为119,318,461,700元,稍后讨论。